Внутренний аудит. Особенности организации внутреннего контроля в соответствии с рекомендациями Министерства финансов РФ. Формирование эффективной системы аудита на предприятии. Методы выявления, профилактика корпоративного мошенничества. Инвестиционный анализ и аудит. Ефремова Г.А.
10 900 руб |
Преподаватель: Ефремова Галина Александровна, аттестованный аудитор с многолетним стажем работы KPMG,PricewaterhouseCoopers, International Finance Corporation, VirginConnect, Вымпелком. Соавтор «Пособия по корпоративному управлению» (IFC).
Трудовое, гражданское, административное законодательство. Судебная практика и споры.
Кодекс корпоративного управления.
Тема 2. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита
Стандарты качественных характеристик(Attributestandards). Стандартыдеятельности(Performancestandards).
Стандарт 1100 — Независимость и объективность.
Профессиональная терминология.
Тема 3. Внутренний контроль в системе управления организацией
Понятие внутреннего контроля. Система внутреннего контроля. Внутренний аудит в системе внутреннего контроля. Ограничения эффективности внутреннего контроля.Ключевые риски и средства контроля, информационная безопасность.
Тема 4. Оценка системы внутреннего контроля
Корпоративное управление и контрольная среда. Оценка контрольной среды. Оценка средств контроля. Оценка организации системы бухгалтерского и управленческого учета. Стиль и методы руководства. Отчетность предприятия.
Тема 5. Служба внутреннего аудита
Необходимость и возможность создания отдела внутреннего аудита. Функции и принципы деятельности внутренних аудиторов. Взаимодействие службы внутреннего аудита с другими службами. Эффективность внутреннего аудита.
Основные направления работы службы внутреннего аудита. Структура службы внутреннего аудита. Права и обязанности работников службы внутреннего аудита.Должностные инструкции работников отдела внутреннего аудита.
Тема 6. Регламентация внутреннего аудита
Международные стандарты внутреннего аудита. Кодекс профессиональной этики внутренних аудиторов. Регламентация внутреннего аудита в РФ. Независимость внутреннего аудита. Положения о службе внутреннего аудита.
Тема 7. Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества
Антикоррупционное законодательство. Статьи и определения Уголовного Кодекса в области внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества. Аффилированность.
Тема 8. Процедуры внутреннего аудита
Разделение обязанностей. Система подтверждения полномочий. Документальный и фактический способы контроля. Система независимых проверок. Документальное оформление процедур внутреннего аудита. Аналитические и статистические методы.
Тема 9. Организация внутреннего аудита реализации продукции
Цели внутреннего аудита реализации продукции. Основные направления и процедуры внутреннего аудита реализации продукции. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации. Документирование структуры внутреннего контроля.
Тема 10. Организация внутреннего аудита денежных поступлений
Цели внутреннего аудита денежных поступлений. Основные направления и процедуры внутреннего аудита денежных поступлений. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации.
Тема 11. Организация внутреннего аудита снабжения
Цели внутреннего аудита снабженческой деятельности. Основные направления и процедуры внутреннего аудита снабженческой деятельности. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации.
Тема 12. Организация внутреннего аудита дебиторской и кредиторской задолженности
Цели внутреннего аудита погашения дебиторской и кредиторской задолженности. Основные направления и процедуры внутреннего аудита погашения дебиторской и кредиторской задолженности. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации.
Тема 13. Организация внутреннего аудита движения товарно-материальных ценностей
Цели внутреннего аудита движения ТМЦ. Основные направления и процедуры внутреннего аудита движения ТМЦ. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации.
Тема 14. Организация внутреннего аудита расчетов с персоналом
Цели внутреннего аудита расчетов с персоналом. Основные направления и процедуры внутреннего аудита расчетов с персоналом. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации.
Тема 15. Организация внутреннего аудита основных средств
Цели внутреннего аудита основных средств. Основные направления и процедуры внутреннего аудита основных средств. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации.
Тема 16. Организация внутреннего аудита производства продукции
Цели внутреннего аудита производства продукции. Основные направления и процедуры внутреннего аудита производства продукции. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации.
Тема 17. Организация внутреннего аудита инвестиций
Цели внутреннего аудита инвестиций. Основные направления и процедуры внутреннего аудита инвестиций. Дисконтирование денежного потока, стоимость капитала.
Расписание курса:
Дата занятий | Время занятия | Ак.часов | Название модуля | Преподаватель |
---|---|---|---|---|
пн, 09.12.19 |
10:00 до 16:00 | Лекция 1 | Ефремова Галина Александровна | |
вт, 10.12.19 |
10:00 до 16:00 | Лекция 2 | Ефремова Галина Александровна | |
ср, 11.12.19 |
10:00 до 16:00 | Лекция 3 | Ефремова Галина Александровна | |
чт, 12.12.19 |
10:00 до 16:00 | Лекция 4 | Ефремова Галина Александровна | |
пт, 13.12.19 |
10:00 до 16:00 | Лекция 5 | Ефремова Галина Александровна |
Назад в раздел