Внутренний аудит. Особенности организации внутреннего контроля в соответствии с рекомендациями Министерства финансов РФ. Формирование эффективной системы аудита на предприятии. Методы выявления, профилактика корпоративного мошенничества. Инвестиционный анализ и аудит. Ефремова Г.А.

10 900 руб



Преподаватель: Ефремова Галина Александровна, аттестованный аудитор с многолетним стажем работы KPMG,PricewaterhouseCoopers, International Finance Corporation, VirginConnect, Вымпелком. Соавтор «Пособия по корпоративному управлению» (IFC).

Программа

Тема 1. Основные законодательные и нормативные правовые акты в области внутреннего аудита

Трудовое, гражданское, административное законодательство. Судебная практика и споры.

Кодекс корпоративного управления.

Тема 2. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита

Стандарты качественных характеристик(Attributestandards). Стандартыдеятельности(Performancestandards).

Стандарт 1100 — Независимость и объективность.

Профессиональная терминология.

Тема 3. Внутренний контроль в системе управления организацией

Понятие внутреннего контроля. Система внутреннего контроля. Внутренний аудит в системе внутреннего контроля. Ограничения эффективности внутреннего контроля.Ключевые риски и средства контроля, информационная безопасность.

Тема 4. Оценка системы внутреннего контроля

Корпоративное управление и контрольная среда. Оценка контрольной среды. Оценка средств контроля. Оценка организации системы бухгалтерского и управленческого учета. Стиль и методы руководства. Отчетность предприятия.

Тема 5. Служба внутреннего аудита

Необходимость и возможность создания отдела внутреннего аудита. Функции и принципы деятельности внутренних аудиторов. Взаимодействие службы внутреннего аудита с другими службами. Эффективность внутреннего аудита.

Основные направления работы службы внутреннего аудита. Структура службы внутреннего аудита. Права и обязанности работников службы внутреннего аудита.Должностные инструкции работников отдела внутреннего аудита.

Тема 6. Регламентация внутреннего аудита

Международные стандарты внутреннего аудита. Кодекс профессиональной этики внутренних аудиторов. Регламентация внутреннего аудита в РФ. Независимость внутреннего аудита. Положения о службе внутреннего аудита.

Тема 7. Методы оценки и управления рисками внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества

Антикоррупционное законодательство. Статьи и определения Уголовного Кодекса в области внутрикорпоративных злоупотреблений, в том числе мошенничества. Аффилированность.

Тема 8. Процедуры внутреннего аудита

Разделение обязанностей. Система подтверждения полномочий. Документальный и фактический способы контроля. Система независимых проверок. Документальное оформление процедур внутреннего аудита. Аналитические и статистические методы.

Тема 9. Организация внутреннего аудита реализации продукции

Цели внутреннего аудита реализации продукции. Основные направления и процедуры внутреннего аудита реализации продукции. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации. Документирование структуры внутреннего контроля.

Тема 10. Организация внутреннего аудита денежных поступлений

Цели внутреннего аудита денежных поступлений. Основные направления и процедуры внутреннего аудита денежных поступлений. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации.

Тема 11. Организация внутреннего аудита снабжения

Цели внутреннего аудита снабженческой деятельности. Основные направления и процедуры внутреннего аудита снабженческой деятельности. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации.

Тема 12. Организация внутреннего аудита дебиторской и кредиторской задолженности

Цели внутреннего аудита погашения дебиторской и кредиторской задолженности. Основные направления и процедуры внутреннего аудита погашения дебиторской и кредиторской задолженности. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации.

Тема 13. Организация внутреннего аудита движения товарно-материальных ценностей

Цели внутреннего аудита движения ТМЦ. Основные направления и процедуры внутреннего аудита движения ТМЦ. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации.

Тема 14. Организация внутреннего аудита расчетов с персоналом

Цели внутреннего аудита расчетов с персоналом. Основные направления и процедуры внутреннего аудита расчетов с персоналом. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации.

Тема 15. Организация внутреннего аудита основных средств

Цели внутреннего аудита основных средств. Основные направления и процедуры внутреннего аудита основных средств. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации.

Тема 16. Организация внутреннего аудита производства продукции

Цели внутреннего аудита производства продукции. Основные направления и процедуры внутреннего аудита производства продукции. Оценка документооборота и порядка проведения инвентаризации.

Тема 17. Организация внутреннего аудита инвестиций

Цели внутреннего аудита инвестиций. Основные направления и процедуры внутреннего аудита инвестиций. Дисконтирование денежного потока, стоимость капитала.


Расписание курса:

Дата занятийВремя занятияАк.часовНазвание модуляПреподаватель
пн,
09.12.19
10:00 до 16:00 Лекция 1 Ефремова Галина Александровна
вт,
10.12.19
10:00 до 16:00 Лекция 2 Ефремова Галина Александровна
ср,
11.12.19
10:00 до 16:00 Лекция 3 Ефремова Галина Александровна
чт,
12.12.19
10:00 до 16:00 Лекция 4 Ефремова Галина Александровна
пт,
13.12.19
10:00 до 16:00 Лекция 5 Ефремова Галина Александровна

Назад в раздел


Copyright 2010 Учебно-методический центр Российского Союза аудиторов «Интеркон-Интеллект»(УМЦ РСА).

г.Москва, Селезневская ул., д. 32, оф. 105

Разработка сайта - IT-Сфера

Регистрация

Обязательные поля

Вход