Система внутреннего контроля и риск-менеджмент (в области бухгалтерского учета и отчетности. Внутренний аудит и корпоративное мошенничество.
| 11 900 руб |
Продолжительность: 40 ак.ч.
Курс охватывает следующие темы:
- Контрольная среда. Корпоративное управление и контрольная среда. Организационная структура как компонент среды контроля.
- Бизнес-процессы. Понимание бизнес-процесса как основа для оценки рисков.
- Построение матриц риска. Управление изменениями в оценке рисков.
- Принцип эффективности в организации внутреннего контроля. Переход на автоматизированные и роботизированные средства контроля.Карты контроля.
- Оценка рисков, связанных с информационными системами.
- Организация внутреннего контроля движения товарно-материальных ценностей. Оценка рисков.
- Оценка эффективности работы службы внутреннего аудита.
- Формирование результатов внутреннего аудита – требования, содержание, структура.
- Мониторинг исполнения выданных рекомендаций.
- Рабочая документация внутреннего аудита.
- Практикум. Принятие решений о параметрах выборки при проведении внутреннего аудита.
- Мошенничество в применении к финансовой отчетности.
- Расчет индексов и сводного индекса по модели Бениша, формирование выводов о наличии признаков фальсификации финансовой отчетности.
Подробная программа курса⇒
Лекторы:
Бровкина Наталья Дмитриевна- Доцент Финансового университета при Правительстве РФ, заместитель заведующего кафедрой "Аудит и контроль", к.э.н., практикующий аудитор.
Петров Алексей Александрович-практикующий аудитор, управленческий и налоговый консультант, преподаватель, судебный эксперт. Член "Института внутренних аудиторов." Диплом (DipIFR), The ACCA Diploma in International Financial Reporting (Russian).
По результатам успешного прохождения курса выдается:
- Удостоверение о повышении квалификации.
Расписание курса:
| Дата занятий | Время занятия | Ак.часов | Название модуля | Преподаватель |
|---|---|---|---|---|
|
пн, 25.01.27 |
00:00 до 00:00 | Лекция |
Назад в раздел